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宁波银行股份有限公司 系统部深度巡检平台建设项目供应商召集公告(项目实施类)

发布机构:招标代理(造价咨询)二部 发布日期:2026/5/12 17:14:53 浏览次数:46

   根据业务发展需要,按照宁波银行股份有限公司采购相关管理办法,我行拟对系统部深度巡检平台建设项目面向社会公开征集供应商诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

资质要求

1、注册资金人民币200万元(含)以上,财务状况良好;

2、公司经营正常并存续2年(含)以上;

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录,未被列入失信执行人名单,无限制高消费、限制出入境等行为;

4、公司具备完善的组织架构和制度规范,拥有充足的技术、人员和设备资源;

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名;

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程;

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求;

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商,请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”

 

二、技术要求

1、本次为自研开发,公司拟参与项目人员必须通过宁波银行面试,人员面试不合格的公司不予准入。

项目研发人员要求:

1. 4年及以上软件研发相关工作经验,具备监控、巡检等运维平台相关项目开发经验;

2. 精通Java,深刻理解面向对象设计、多线程开发编程及分布式系统架构,熟练使用SpringBoot框架;具备Vue.js或者React等主流前端框架的开发经验;

3. 熟悉Linux操作系统(Kylin、RHEL),熟悉大数据相关技术(如Hadoop、Spark、clickhouse等)的运维管理,具备基础算法理解能力,能支撑深度巡检平台在大数据场景下的数据处理、分析以及异常检测任务;

4. 具备银行或金融机构相关系统开发经验,熟悉银行业监管要求及数据治理规范;

5. 能编写清晰、完整的技术文档,保证开发资产沉淀与交付。

 

 

 

、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在  2026    5 22 之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名报名链接如下:https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/,并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人:     童迪杰  0574-87821427         (采购部)

             俞曙光 18606864053         业务部)

 

 

 

 


系统部深度巡检平台建设项目主要需求概述

1、完成行内zabbix、prometheus等监控平台的对接,获取各类操作系统、数据库以及中间件的监控数据,并具备对运维数据进行修剪的能力;

2完成巡检指标和灵活巡检能力的定制,完成主流操作系统、数据库、中间件的标准巡检指标库,并支持自定义扩展指标。支持通过“拖拽”或者“勾选”方式灵活组合巡检套餐,能够针对不同的业务系统设定差异化的巡检套餐;

3、巡检任务调度管理,系统应支持定时任务(如每日例行巡检)、周期任务(如月度、季度系统健康度评估)以及触发式任务(故障排查)。同时具备任务执行的全流程监控能力,包括任务排队、实时进度显示、异常中断报警以及任务失败后的重试机制;

4、智能算法中心,支持通过机器学习与深度学习模型对海量巡检数据进行二次加工与分析,对巡检数据特征进行提取并匹配最适用的模型,实现包括不限于指标异常检测、趋势分析、同环比检测等场景;

5、可视化的巡检数据展现,系统应提供可筛选的线上巡检数据展现,巡检报告导出以及巡检报告自动发送至运维人员的邮箱;

6、巡检异常的闭环处理,平台具备完整的巡检异常闭环管理功能并对接行内的巡检异常流程,通过“异常发现-触发巡检异常流程-异常复测-异常问题关闭”,实现巡检异常的闭环管理;

7、用户权限管理,系统应针对不同的部门人员实现资源隔离和权限精细化管理,所有针对服务器的巡检操作、巡检指标变更以及其它配置变更均需记录详细的审计日记,确保运维行为合规可追溯;

 


附件:

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

服务提供商全称


成立日期


法人代表


公司类型


注册资本&币种


统一社会信用代码


公司地址


联系人


联系人电话


公司主营业务


1.2监管评价

(是否出现在监管机构的黑名单中)

(最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚)

(是否存在未决诉讼)

1.3关联公司或附属机构信息

(关联公司或附属机构是否存在经营危机,该危机是否危及该服务提供商的正常经营)

1.4主要客户清单列表

(主要客户群体)

 

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

 (近三年经审计的财务报表)

 

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

 (评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容,则将评估报告内容对应填写至各个部分)

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门,如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

(是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度)

(项目过程中的项目管理(PMO)体系,包括例会、沟通渠道等)

(服务质量控制方法)

3.4培训体系建设

(是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训,提供培训计划或培训材料)

3.5服务提供商人员离职率

(了解公司技术人员的离职率)

3.6IT风险管控

(包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况)

 

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

(服务提供商的技术能力资质证明,专业认证等)

(描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等)

4.2服务经验与市场评价

(服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户)

(类似的服务项目经验及项目合同证明材料)

 

 

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

(该项评估内容用于非驻场信息科技外包)

(描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等)

 

 


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